چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 14 اسفند 1390 08:22 ق.ظ توسط dadras
عدم ارتباط دریافت و پرداخت و فروش ؟؟؟؟؟
�3 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
ESMAILI
کاربر جدید
کاربر جدید

--
13 اسفند 1390 12:05 ب.ظ
    با سلام خدمت دوستان گرامی

    لطفا بفرمائید به چه علت نرم افزار دریافت و پرداخت با نرم افزار فروش لینک نیست و امکان گرفتن گزارش بدهکاران ( مانده حساب مشتریان و کسورات به تفکیک فاکتورهای فروش ) وجود ندارد ....
    momeni
    کاربر ارشد
    کاربر ارشد

    --
    13 اسفند 1390 12:17 ب.ظ
    سلام

    همه نرم‌افزارها در گزارش‌های مالی به صورت یکنواخت و یکسان تاثیر می‌گذارند. در واقع همه با هم یکپارچه هستند. فاکتورهای فروش قاعدتا به صورت اسناد فروش در گزارش‌ها بازنمایی می‌شوند و پرداخت‌ها هم به همین صورت.
    ESMAILI
    کاربر جدید
    کاربر جدید

    --
    13 اسفند 1390 12:25 ب.ظ
    با سلام

    متاسفانه متوجه نشدم !
    به طور مثال مانده پرداخت نشده یک صورتحساب اعم از کسورات و مانده حساب دریافتنی چگونه مشخص می شود؟

    مثال:
                           فروش                    کسورات              وصول شده                مانده

    ص 12                100                       5                                80                      15



    با تشکر
    dadras
    کاربر با تجربه
    کاربر با تجربه

    --
    14 اسفند 1390 08:22 ق.ظ
    با سلام

    فرمایش جناب مومنی به این معناست که :

    شما در سیستم فروش سندی با شمایل زیر تنظیم می نمایید .

    بدهکاران تجاری( مشتری الف ) XXXX

                                                   فروش XXXXX

    این سند تغییرات لازم در حسابهای بدهکاران و فروش را ایجاد می نماید .
    حال مشتری شما چک بابت بدهی خود ( تمام با بخشی از آن )به شما پرداخت می نماید .
    سیستم دریافت و پرداخت سندی با شمایل زیر در سیستم ایجاد می نماید :

    اسناد دریافتنی ( مشتری الف ) XXXX

                                                   بدهکاران تجاری ( مشتری الف ) XXXX

    و گزارش از وضعیت هر مشتری ، از سیستم قابل اخذ خواهد بود ، چیزی به عنوان یک فاکتور تصفیه شده در سیستم فروش وجود ندارد ، چرا که هر پرداخت مشتری ممکن است برای یک فاکتور باشد ، یا 2 فاکتور باشد یا حتی 2.5 فاکتور باشد و ... .
    هر چند که به صورت دستی می توان با قرار دادن مثلا عددی در مشخصات عمومی هر فاکتور آن را به صورت تصفیه شده یا نشده تلقی نمود .
    شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.